标准间
为参加会议出差
会议组织者指定酒店
超标准住宿
事先由财务部批准
2位同性别员工
合住标准间
出差地点有公司定点酒店
定点酒店
出差地点为出差人员家庭所在地
不报销住宿费
工作日出差
只领取差旅费
休息日出差
领取差旅费、加班费
第6条 公司员工在不同地区出差,住宿补助费用补助标准如下表所示。
住宿费用补助标准
行政级别 | 总经理 | 部门经理 | 部门主管 | 高级技术人员 | 一般员工 |
一类地区 | 800天/元 | 650天/元 | 500天/元 | 350天/元 | 250天/元 |
二类地区 | 700天/元 | 500天/元 | 400天/元 | 300天/元 | 200天/元 |
三类地区 | 600天/元 | 450天/元 | 300天/元 | 200天/元 | 150天/元 |
备注 | 一类地区:北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口、三亚 二类地区:除一类地区以外的省会及地市级城市 三类地区:除一、二类地区以外各地。 |
第4章 差旅费报销控制
第7条 出差人员在出差返回后3个工作日内,填写“差旅费报销单”,经部门领导签字后,上报财务部审批、总经理审核,审核通过后,予以报销。
第8条 员工出具的票据应按时间顺序粘贴在“差旅费报销单”背面。
第9条 报销票据的正规性与合法性要求如下表所示。
报销票据各项要求
票据类型 | 要求 |
车票 | ● 车票上有“单位盖章”或“盖章有效”字样时,须加盖出票单位印章后方可报销,印章不清晰或未加盖印章,则不予报销 ● 所贴车票必须与“出旅费报销单”上所填写的起止日期、出差路线一致 ● 对非同一次乘车却出现票号相连的现象,不予报销 |
发票 | ● 必须为印有“全国统一发票监制章”的正规发票,发票的户名必须填写全称 ● 跨行业发票不得混用 ● 发票金额填写有误的,应当由发票出具范围重新开具或进行更正,并在更正处加盖出具单位印章 |
收据 | ● 行政事业性收据可作为报销凭证 |
第10条 如员工超过7个工作日未进行报销,行政部催办无效的,财务部可通知人力资源部从员工本月或下月薪资中先行扣除。
第5章 附则
第11条 本规定由行政部负责制度与修订工作,其解释权归本公司所有。
第12条本规定报总经理审定后,自年月日起实施。
车辆费用控制制度
第1条 为加强本公司对车辆费用的管理,提高车辆使用效率,降低车辆使用成本,特制定本制度。
第2条 车辆费用是指公司用于公务车辆使用和保养方面的各项支出,具体包括油耗费、维修保养费、洗车费、车险费、停车费、桥路费、审验费及其他相关费用。
第3条 行政部应按照以下做好车辆费用总额控制工作。
1.用车人提出用车申请,经部门经理批准后,提交行政部,由行政部负责派车。
2.司机根据行政部的派车指示,填写“出车单”,并与用车人共同在“出车单”上签字确认。
4.行政部汇总、核定各部门车辆费用剩余额度。超过额度的,应提醒部门主管,车辆费用由部门自行承担。未超过额度的,由财务部负责复核、报销。
第4条 本公司中高层管理人员在办公常驻地的日常车辆费用标准如下所示。
本公司中、高层管理人员日常车辆费用标准一览表
所属部门 | 职务 | 费用标准 | 所属部门 | 职务 | 费用标准 |
销售部 | 高层管理 | 3 000元 | 销售部 | 中层管理 | 2 500元 |
采购部 | 高层管理 | 2 800元 | 采购部 | 中层管理 | 2 300元 |
其他部门 | 高层管理 | 2 000元 | 其他部门 | 中层管理 | 1 800元 |
第5条 为有效控制油耗费用,行政部车辆管理人员应采取以下控制措施。
1.出车前,司机至行政部领取汽油卡,行政人员根据本次出车的大概历程供应汽油卡。
2.司机在行车途中用油,司机应在发票背面注明行车起始路程,行政部根据里程表、加油时间、数量、用车记录进行复核。报销时,应首先由车辆使用人签字,提交行政部审核后,按票据报销的相关规定进行报销。
3.行政部每年对不同车辆的使用年限、车辆状况等影响油耗的因素进行检查,核定百公里油耗,司机在用车时,按照行使路程结算,节约归公,超额自负。
4.行政部定期对司机进行培训,讲解降低耗油量的有效技巧。包括平稳起步、适度热车、高档低速行使、按经济时速驾车、巧借剩余力、避免发动机空转、禁止超载行使、严禁轮胎气压偏低等。
第6条 为有效控制车辆维修费用,行政部车辆管理人员应采取以下措施措施。
1.司机一经发现车辆发生故障,应立即填写“车辆维修保养单”,上交行政部,行政部在半个工作日内,对车辆进行故障分析,确定是都需求维修、维修项目及维修费用限额。
2.行政部根据车型、维修项目,采用询价的方式确定车辆送修的厂家,填写“送修单”,上报行政经理审核。
3.由司机将车辆送至制定厂家进行维修,维修结束后,由行政部对维修车辆进行鉴定,经检验合格后,收回更换的旧部件,在维修厂家的单据上签字。
4.车辆在驾驶途中发生故障需要维修时,司机与行政主管联系后,就近进行车辆维修,并保存好票据。
5.有以下情形之一的,由司机自行承担维修费用。
(1)由于司机使用不当或疏于保养,造成车辆损坏的。
(2)未通过行政部对车辆使用情况检查的。
(3)司机因违反交通规则被交管部门罚款的。
第7条 保险费、桥路费根据司机或用车人提供的合法发票,每月汇总报销1次,行政部根据派车记录进行复核。
第8条 在车辆费用借支时,应遵循以下规定。
1.车辆因故需要借款时,由行政部主管填写“借款申请单”,报经行政经理审核后,到财务部借支报账。
2.入职满一年的司机,每年年初可于财务部领取200元的车辆费用备用金,用于紧急情况下的加邮费、维修费、停车费等日常费用的支付。
第9条本制度由行政部负责制定与解释工作,报总经办审议通过后,自颁布之日起实施。
费用报销单填列规范
第1条 为规范费用报销单的填写和票据粘贴,规范公司报销流程,特制定本制度。
第2条 填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
第3条 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
第4条 有以下情形之一的票据财务不予报销。
1.内容填写不全,字迹不清或有明显涂改迹象的票据。
2.无财务专用章的白条票据。
3.数量、单价、金额不明确的票据。
第5条 费用报销单的具体填写说明如下。
1.在“报销部门”处填写所属部门——行政部。
2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目” 处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”处填写实际发生金额,金额前加上人民币符号“¥”
5.“合计”处填写阿拉伯数字,“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
第6条 所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
第7条 票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
第8条 报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
第9条 发票由后往前贴,先贴小张发票,后贴大张发票,小张发票在下,大张发票在上。
第10条 如果发票量大,要分门别类,按规格大小粘贴。加油票、的士票、火车票、飞机票等,均应在分类后,按照先小后大的原则粘贴。
第11条 发票应按照报销粘贴单大小叠好。
第12条本细则自发布之日起实施,解释权归行政部所有。
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